Powered by Smartsupp
Skip to main content

Cztery ulgi dla podatnika PIT i CIT: ulga prowzrostowa, ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ulga na prototyp

Termin: 13.01.2025 - 13.01.2025
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie do praktycznego wykorzystania ulgi, co przełoży się na wyniki kosztów i konkurencyjności. Podczas szkolenia powiemy jak skutecznie korzystać z ulgi pro-wzrostowej (marketingowej) i ulgi sponsoringowej i ulg na robotyzację i prototyp w ramach PIT i CIT, aby wspierać rozwój firmy. Jakie działania kwalifikują się do tych ulg oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby móc z nich skorzystać. W jaki sposób prawidłowo ujmować te ulgi w rozliczeniach podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak wykorzystać ulgi do wspierania obszarów takich jak sport, kultura i edukacja, aby osiągać korzyści podatkowe przy jednoczesnym wspieraniu społecznych inicjatyw.
A. Ulga prowzrostowa (tzw. na ekspansję, marketingowa):
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Definicja produktów
3. Definicja zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów
4. Koszty wliczane do ulgi
4. Warunek zwiększenia przychodów
6. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
8. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
9. Omówienie ulgi na przykładach  
10. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
11. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 
 
B. Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (tzw. ulga sponsoringowa):
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową 
3. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną 
4. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
5. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
6. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
7. Omówienie ulgi na przykładach  
8. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
9. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 

C. Ulga na robotyzację: 
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Koszty związane z robotem przemysłowym 
3. Koszty związane z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych 
4. Koszty służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy 
5. Pozostałe koszty rozliczane w ramach ulgi 
6. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
7. Zbycie robotów, maszyn, urządzeń lub innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wpływ na ulgę 
8. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
9. Omówienie ulgi na przykładach  
10. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
11. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 
 
D. Ulga na prototyp: 
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Definicja nowego produktu 
3. Definicja produkcji próbnej i koszty wliczane do ulgi 
4. Definicja wprowadzenia na rynek nowego produktu i koszty wliczane do ulgi 
5. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
6. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
7. Omówienie ulgi na przykładach  
8. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
9. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową.



Paweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 
Cena:  590 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
13.01.2025 - 13.01.2025 Transmisja ONLINE 4784824 590.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Cztery ulgi dla podatnika PIT i CIT: ulga prowzrostowa, ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ulga na prototyp

Termin: 13.01.2025 - 13.01.2025
Cena: 590.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przygotowanie do praktycznego wykorzystania ulgi, co przełoży się na wyniki kosztów i konkurencyjności. Podczas szkolenia powiemy jak skutecznie korzystać z ulgi pro-wzrostowej (marketingowej) i ulgi sponsoringowej i ulg na robotyzację i prototyp w ramach PIT i CIT, aby wspierać rozwój firmy. Jakie działania kwalifikują się do tych ulg oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby móc z nich skorzystać. W jaki sposób prawidłowo ujmować te ulgi w rozliczeniach podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jak wykorzystać ulgi do wspierania obszarów takich jak sport, kultura i edukacja, aby osiągać korzyści podatkowe przy jednoczesnym wspieraniu społecznych inicjatyw.

Program

A. Ulga prowzrostowa (tzw. na ekspansję, marketingowa):
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Definicja produktów
3. Definicja zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów
4. Koszty wliczane do ulgi
4. Warunek zwiększenia przychodów
6. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
8. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
9. Omówienie ulgi na przykładach  
10. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
11. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 
 
B. Ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (tzw. ulga sponsoringowa):
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową 
3. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną 
4. Koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę
5. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
6. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
7. Omówienie ulgi na przykładach  
8. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
9. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 

C. Ulga na robotyzację: 
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Koszty związane z robotem przemysłowym 
3. Koszty związane z maszynami i urządzeniami peryferyjnymi do robotów przemysłowych 
4. Koszty służące zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy 
5. Pozostałe koszty rozliczane w ramach ulgi 
6. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
7. Zbycie robotów, maszyn, urządzeń lub innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych a wpływ na ulgę 
8. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
9. Omówienie ulgi na przykładach  
10. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
11. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową 
 
D. Ulga na prototyp: 
 
1. Efekty ulgi i mechanizm jej działania oraz szanse i ryzyka wdrożenia 
2. Definicja nowego produktu 
3. Definicja produkcji próbnej i koszty wliczane do ulgi 
4. Definicja wprowadzenia na rynek nowego produktu i koszty wliczane do ulgi 
5. Ograniczenia w korzystaniu z ulgi 
6. Rozliczenie ulgi w deklaracji 
7. Omówienie ulgi na przykładach  
8. Jak przygotować się do ewentualnej weryfikacji skorzystania z ulgi przez organy podatkowe 
9. Czy i jak zabezpieczyć się interpretacją podatkową.



Prowadzący

Paweł Terpiłowski

radca prawny specjalizujący się w doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców, szczególnie w zakresie podatku VAT. Doradza przedsiębiorstwom od strony prawnej i podatkowej w zakresie obrotu gospodarczego, w tym obrotu międzynarodowego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelariach prawnych oraz w międzynarodowych korporacjach. Współautor m.in. publikacji „VAT w branży TSL”, „Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2021”, autor wielu artykułów prawniczych i podatkowych publikowanych m.in. w Rzeczpospolita, Forbes, Infor, Puls Biznesu. Występował jako ekspert prawny w TVN 24BIS, Polsat News, TVP 3.  Szkoleniowiec z zakresu prawa gospodarczego i podatku VAT.
 
 

Informacje dodatkowe

Cena:  590 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.