Powered by Smartsupp
Skip to main content

VAT od podstaw.

Termin: 19.11.2024 - 19.11.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Program

 1.Jak działa podatek VAT?
 a)zasada neutralności oraz zasada opodatkowania konsumpcji – na czym polegają?
 b)czym jest podatek należny oraz naliczony;
 c)gdzie szukać przepisów dotyczących VAT i z jakich regulacji korzystać?
 d)czym jest dyrektywa VAT i rozporządzenia unijne – czy podatnicy mają obowiązek je stosować?
 
 2.Podstawowe elementy podatku VAT konieczne do uwzględnienia przy każdej transakcji:
 a)czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, zwolniona z VAT oraz niepodlegająca opodatkowaniu VAT;
 b)pojęcie podatnika podatku VAT oraz małego podatnika;
 c)kto może stosować zwolnienie ze względu na obrót?
 d)pojęcia obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, miejsca świadczenia.
 
 3.Rozliczanie transakcji krajowych:
 a)pojęcie odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług;
 b)jak ustalić wysokość opodatkowania - czy transakcja podlega zwolnieniu z VAT, opodatkowaniu wg obniżonej stawki albo wg stawki podstawowej?
 c)kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla poszczególnych transakcji (rozliczenia okresowe, najem, dostawa mediów itd.).
 
 4.Ustalanie państwa, w którym transakcja podlega VAT:
 a)zasady przewidziane dla dostaw towarów oraz świadczenia usługi;
 b)jakie szczególne regulacje przewidziano dla poszczególnych typów transakcji (usługi związane z nieruchomościami, usługi transportowe, wstępu na różnego rodzaju imprezy, restauracyjne i cateringowe, wynajem środków transportu).
 c)zasady ustalania miejsca opodatkowania przy dostawach powiązanych z transportem towaru.
 
 5.Transakcje międzynarodowe w VAT:
 a)na czym polega WDT, WNT, import towarów oraz eksport towarów;
 b)kiedy występuje import usług oraz eksport usług;
 c)jak w przypadku transakcji międzynarodowych powstaje obowiązek podatkowy?
 d)dlaczego przy transakcjach międzynarodowych możemy stosować 0% stawkę VAT?
 e)jakie dokumenty należy zgromadzić aby stawkę 0% zastosować.
 
 6.Obowiązki podatnika:
 a)rejestracja do VAT oraz składanie JPK;
 b)kiedy składamy informacje podsumowujące i co w nich wykazujemy?
 c)kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
 d)podstawowe informacje o fakturowaniu.
 
 7.Z jakich pomocy mogą korzystać podatnicy oraz kiedy dają one ochronę?
 a)biała lista podatników VAT oraz system VIES;
 b)interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe (WIS) – do czego służą?
 c)kiedy warto korzystać z pomocy infolinii podatkowej?
 
 8.Prawo do odliczenia VAT:
 a)kiedy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia?
 b)jakie transakcje dają to prawo i z czego wynika podatek VAT do odliczenia?
 c)w jakich przypadkach podatnikowi przysługuje odliczenie częściowe (pojazdy samochodowe, związek z działalnością zwolnioną z VAT).
 
 9.Mechanizm podzielonej płatności:
 a)po co go wprowadzono i na czym ten mechanizm polega;
 b)w jaki przypadkach zastosowanie podzielonej płatności jest obligatoryjne?
 c)co grozi osobie, które nie dopełni obowiązku płatności przy wykorzystaniu tego mechanizmu;
 d)co zrobić jeżeli pominiemy płatność w tej formie?
 
 10.Konsultacje, pytania i odpowiedzi. 


Piotr Kępisty

Departament Podatków Pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Podatkiem od towarów i usług. Doświadczony szkoleniowiec, którego wykłady oparte są na codziennym doświadczeniu w doradztwie z zakresu podatku VAT. Autor publikacji na łamach "Rzeczpospolitej", "Podatki.biz",  "Infor.pl". Szkolił przedstawicieli wielu branż. Jego słuchaczami są nie tylko pracownicy dużych spółek sektora prywatnego, ale i przedstawiciele administracji podatkowej.


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
Harmonogram szkolenia:

09.30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10.00 → wykład część I
☕11.30 → przerwa 20-minutowa
11.50 → wykład część II
☕13.20 → przerwa 20-minutowa
13.40 → wykład część III
15.30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
19.11.2024 - 19.11.2024 Transmisja ONLINE 4777324 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

VAT od podstaw.

Termin: 19.11.2024 - 19.11.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Program

 1.Jak działa podatek VAT?
 a)zasada neutralności oraz zasada opodatkowania konsumpcji – na czym polegają?
 b)czym jest podatek należny oraz naliczony;
 c)gdzie szukać przepisów dotyczących VAT i z jakich regulacji korzystać?
 d)czym jest dyrektywa VAT i rozporządzenia unijne – czy podatnicy mają obowiązek je stosować?
 
 2.Podstawowe elementy podatku VAT konieczne do uwzględnienia przy każdej transakcji:
 a)czynność podlegająca opodatkowaniu VAT, zwolniona z VAT oraz niepodlegająca opodatkowaniu VAT;
 b)pojęcie podatnika podatku VAT oraz małego podatnika;
 c)kto może stosować zwolnienie ze względu na obrót?
 d)pojęcia obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, miejsca świadczenia.
 
 3.Rozliczanie transakcji krajowych:
 a)pojęcie odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług;
 b)jak ustalić wysokość opodatkowania - czy transakcja podlega zwolnieniu z VAT, opodatkowaniu wg obniżonej stawki albo wg stawki podstawowej?
 c)kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla poszczególnych transakcji (rozliczenia okresowe, najem, dostawa mediów itd.).
 
 4.Ustalanie państwa, w którym transakcja podlega VAT:
 a)zasady przewidziane dla dostaw towarów oraz świadczenia usługi;
 b)jakie szczególne regulacje przewidziano dla poszczególnych typów transakcji (usługi związane z nieruchomościami, usługi transportowe, wstępu na różnego rodzaju imprezy, restauracyjne i cateringowe, wynajem środków transportu).
 c)zasady ustalania miejsca opodatkowania przy dostawach powiązanych z transportem towaru.
 
 5.Transakcje międzynarodowe w VAT:
 a)na czym polega WDT, WNT, import towarów oraz eksport towarów;
 b)kiedy występuje import usług oraz eksport usług;
 c)jak w przypadku transakcji międzynarodowych powstaje obowiązek podatkowy?
 d)dlaczego przy transakcjach międzynarodowych możemy stosować 0% stawkę VAT?
 e)jakie dokumenty należy zgromadzić aby stawkę 0% zastosować.
 
 6.Obowiązki podatnika:
 a)rejestracja do VAT oraz składanie JPK;
 b)kiedy składamy informacje podsumowujące i co w nich wykazujemy?
 c)kto musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?
 d)podstawowe informacje o fakturowaniu.
 
 7.Z jakich pomocy mogą korzystać podatnicy oraz kiedy dają one ochronę?
 a)biała lista podatników VAT oraz system VIES;
 b)interpretacje podatkowe oraz wiążące informacje stawkowe (WIS) – do czego służą?
 c)kiedy warto korzystać z pomocy infolinii podatkowej?
 
 8.Prawo do odliczenia VAT:
 a)kiedy podatnik może skorzystać z prawa do odliczenia?
 b)jakie transakcje dają to prawo i z czego wynika podatek VAT do odliczenia?
 c)w jakich przypadkach podatnikowi przysługuje odliczenie częściowe (pojazdy samochodowe, związek z działalnością zwolnioną z VAT).
 
 9.Mechanizm podzielonej płatności:
 a)po co go wprowadzono i na czym ten mechanizm polega;
 b)w jaki przypadkach zastosowanie podzielonej płatności jest obligatoryjne?
 c)co grozi osobie, które nie dopełni obowiązku płatności przy wykorzystaniu tego mechanizmu;
 d)co zrobić jeżeli pominiemy płatność w tej formie?
 
 10.Konsultacje, pytania i odpowiedzi. 


Prowadzący

Piotr Kępisty

Departament Podatków Pośrednich w międzynarodowej firmie doradztwa podatkowego. Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Prawa na Uniwersytecie Szczecińskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Podatkiem od towarów i usług. Doświadczony szkoleniowiec, którego wykłady oparte są na codziennym doświadczeniu w doradztwie z zakresu podatku VAT. Autor publikacji na łamach "Rzeczpospolitej", "Podatki.biz",  "Infor.pl". Szkolił przedstawicieli wielu branż. Jego słuchaczami są nie tylko pracownicy dużych spółek sektora prywatnego, ale i przedstawiciele administracji podatkowej.



Informacje dodatkowe

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
  • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
  • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
  • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
  • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
  • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.
Harmonogram szkolenia:

09.30 → rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10.00 → wykład część I
☕11.30 → przerwa 20-minutowa
11.50 → wykład część II
☕13.20 → przerwa 20-minutowa
13.40 → wykład część III
15.30 → zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.